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省旅投集团召开2023年度内部审计系统工作会

时间:2024-01-12

1月10日,省旅投集团组织各二级子公司召开2023年度内部审计工作会,深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神、省审计厅及省国资委对审计整改和违规经营投资责任追究工作要求,总结2023年度审计工作开展情况。

2023年集团各级审计部门均按计划完成年度工作,但仍存在审计力量不足、难以追责等问题,与会人员讨论并提出多项优化审计力量、落实审计整改、推动审计追责的建议:一是编写审计手册,提高审计质量;二是建立审计问题负面清单,遏制越界行为;三是通报审计典型案例,加强警示作用;四是优化数字化审计问题跟踪系统,动态分析整改效果;五是向被审计单位主要负责人出具整改落实函,压实主体责任;六是推动任中经济责任审计,强化事中监督效果。

会议强调,推动实现审计工作“四个统一”,统一审计计划,实现全盘部署;统一审计方法,提升审计质效;统一力量调配,优化审计资源;统一审计规范,夯实制度基础。审计整改工作一要做到“三个明确”,明确主体责任、明确监督责任、明确考核责任,将审计整改结果纳入绩效考核,提高整改成效;二要把牢“四个紧盯”,紧盯责任落实,确保整改到位;紧盯整改台账,跟踪落实整改;紧盯通报监督,强化警示宣传;紧盯成果运用,扩大审计影响。

集团总经理助理、审计部部长吕宏主持会议。各二级子公司内审工作协管领导、内审部门负责人、集团审计部工作人员参加会议。

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